医院召开2024年度内部审计工作会议
作者:纪检监察室 发布时间:2025年1月20日 浏览次数:250 来源:
1月17日,医院召开2024年度内部审计工作会议。医院党政领导班子成员、职能科室负责人以及内部审计小组成员参加会议。
会上,党委委员、纪检监察室主任毛剑虹汇报了2024年医院内部审计工作开展情况,2024年共开展工会财务科室运行管理、医用设备绩效、高值医用耗材管理、重大项目支付等10个内审项目,共发现31个问题,并提出了30条具有针对性的整改建议。2025年内审小组将继续开展药品、耗材、经费以及科室运行管理等审计项目。
会上,党委委员、副院长邵先峰院长强调内部审计工作不仅是医院管理的重要组成部分,更是保障医院经济运行安全、提升医疗服务质量的关键环节,要做好审计问题整改回头看,抓实审计后半篇文章。2025年除每季度重点项目外,要根据医院工作需要,灵活拓展内部审计项目。
最后党委书记徐栋鑫作总结讲话,对内审工作提出了三点要求:一是要深入推进审计整改,对照问题清单,逐条逐项进行检查,确保做到问题按期、真实地完成整改;二要注重审计的权威性、精准性和实效性,多措并举开源节流与降本增效,不断促进精细化管理,提高运营效率;三要聚焦医院发展目标、立足医院中心工作,依法依规履行内部审计监督职能,不断提升审计效能,以高质量审计监督推动医院高质量发展。
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